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  • 永茂泰表示,2023上半年营收为15.05亿元,同比减9.6%;归属于上市公司股东的净利为265.46万元,同比减94.70%。 本报告期内,受铝价同比下降影响,公司铝合金销售价格同比有所下降,导致公司营业收入同比下降;受汽车降价促销影响,终端降价向产业链上游传导,公司产品定价主要采用铝基价+加工费模式,加工费下降导致毛利率下降。同时,公司2022年一季度实现了较强的盈利水平,上年同期基数较高也放大了本期利润降幅。 业绩驱动因素 公司业绩主要影响因素包括:(1)大宗金属价格波动,尤其是铝价波动,主要影响原材料成本和产品销售价格;(2)汽车消费及产业链景气度,主要影响产销量;(3)原材料以外的经营成本和各项费用控制,对毛利率和净利润率也有较大影响;(4)套期保值策略是否能实现降低和控制原材料成本、锁定销售利润的目标等。 主要业务 报告期内,公司主要从事汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件的研发、生产和销售,其中汽车用铸造再生铝合金包括铝合金锭、铝合金液,汽车零部件包括燃油汽车零部件、新能源汽车零部件,同时公司开展废铝回收和铝灰渣资源化利用业务,形成了废铝回收、铸造再生铝合金和汽车零部件生产、铝危废综合利用的全产业链低碳循环,现主要有上海、安徽、四川、重庆、山东、辽宁等生产基地。

  • 永茂泰表示,经财务部门初步测算,预计公司2023年半年度归属于母公司所有者的净利润约为250万元到370万元,与上年同期相比,将减少约4,635万元到4,755万元,同比减少约92.61%到95.00%。 本期业绩预减的主要原因 (一)主营业务影响 2023年第一季度公司下游主要客户需求较弱,公司产销量下降,同时产能利用率较低,单件产品综合成本偏高,总体毛利率下降;第二季度受汽车降价促销影响,下游需求增加,公司产销量增加,但终端降价向产业链上游传导,公司产品主要采用铝基价+加工费模式,加工费下降导致毛利率下降。 (二)非经营性损益的影响 公司2023年半年度非经常性损益比上年同期损失减少,主要原因是上年同期公司开展期货套期保值业务期货账户发生较大亏损,本期开展期货套期保值业务量较小,相应对投资损失的影响减小。

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